职位描述
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1. 组织、协调、配合社会审计机构对公司及其下属单位进行年度财务审计,负责及时跟进审计机构出具的各项审计发现事项的处理情况,推进审计问题的解决。
2. 自主或配合外部审计机构完成股份公司流程审计、合规审计、专项审计等各类审计工作,完成审计底稿,出具审计报告。
3. 针对审计发现提出有效的整改建议,落实审计整改事项并进行跟踪,完成审计资料的归档工作。
4. 根据要求对内审制度进行更新和完善,并对现有制度的执行进行总结分析。
5. 与公司内外部进行沟通协调,促进审计业务有序有效开展。
6. 完成领导交办的其他工作。
任职资格
1. 大学本科及以上学历,财务、审计等相关专业。
2. 内部审计工作5年以上经验,或4年以上会计师事务所专业工作经验,有上市公司审计经验者更佳,熟悉国企相关外部监管要求优先